A.国有控股、民营控股
B.外资控股、集体控股
C.社会团体控股、职工持股会控股
D.无实际控制人
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A.自我评价
B.控制活动
C.内部监督
D.内控分析
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A.全面性原则
B.重要性原则
C.客观性原则
D.一贯性原则
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A.能够独立行使对内部控制系统建立与运行过程及结果进行监督的权力
B.备与监督和评价内部控制系统相适应的专业胜任能力和职业道德素养
C.企业其他职能机构就监督与评价内部控制系统方面应当保持协调一致,在工作中相互配合、相互制约,在效率上满足企业对内部控制系统进行监督与评价所提出的有关要求
D.能够得到企业经理层的支持,通常直接接受经理层的领导和监督,可以有足够的权威性来保证内部控制评价工作的顺利开展
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A.全面性
B.实质重于形式
C.重要性
D.可比性
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A.全面性、系统性
B.重要性
C.可比性
D.定性与定量相结合
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A.能够独立行使对内部控制系统建立与运行过程及结果进行监督的权力
B.具备与监督和评价内部控制系统相适应的专业胜任能力和职业道德素养
C.与企业其他职能机构就监督与评价内部控制系统方面应当保持协调一致
D.能够得到企业董事会和经理层的支持
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A.内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督
B.控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督
C.内部环境、风险评估、控制活动、控制系统、内部监督
D.内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督活动
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A.合规性
B.财务报告及相关信息的真实可靠
C.资产的安全日常监督评价
D.财务报告及相关信息的公允性
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A.内部控制系统设计的有效性
B.内部控制运行的有效性
C.控制活动
D.风险评估
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A.内部审计部门
B.财务部门
C.财务经理
D.董事会
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A.重新执行
B.重新计算
C.细节测试
D.穿行测试
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A.个别访谈法
B.调查问卷法
C.专题讨论会法
D.穿行测试和重新执行法
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A.股东(大)会
B.董事会
C.监事会
D.总经理
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A.人工控制的一般控制
B.信息技术的一般控制
C.人工控制的应用控制
D.信息技术的应用控制
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A.重大缺陷
B.重要缺陷
C.一般缺陷
D.特殊缺陷
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A.财务报表审计报告
B.内部控制审计报告
C.内部控制自我评估报告
D.信息系统鉴证报告
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A.董事会或类似权力机构
B.总经理
C.财务负责人
D.内部审计负责人
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A.应用指引是对企业按照内控原则和内控“五要素”建立健全本企业内部控制所提供的指引,在配套指引乃至整个内部控制规范体系中占居主体地位
B.企业内部控制评价指引是为企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引
C.企业内部控制审计指引是为注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执业准则
D.三者之间既相互独立,又相互联系,形成一个有机整体
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A.内部控制审计指引
B.内部控制应用指引
C.内部控制评价指引
D.内部控制配套指引
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A.内部控制应用指引
B.内部控制评价指引
C.内部控制审计指引
D.内部控制基本规范
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A.资产的安全、完整
B.经济有效地使用资源
C.提高经营效率和效果
D.提高资产周转率
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A.信息资料的真实性和可靠性
B.资产的安全、完整
C.经济有效的使用资源
D.提高经营效率和效果
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A.21个内部控制应用指引
B.1个内部控制评价指引
C.1个内部控制审计指引
D.18个内部控制应用指引
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A.内部控制审计
B.内部控制评价
C.评价活动
D.审计活动
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A.有限保证
B.绝对保证
C.合理保证
D.无须保证
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A.保存充分、适当的记录,准确、公允的反映企业的交易和事项
B.合理保证按照企业会计准则的规定编制财务报表
C.合理保证收入和支出的发生以及资产的取得、使用或处置经过适当授权
D.合理保证及时防止或发现未经授权的、对财务报表有重大影响的交易和事项
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A.控制测试
B.进一步审计程序
C.实质性程序
D.实质性分析程序
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A.控制测试
B.风险评估
C.实质性程序
D.了解内控
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A.计划审计工作
B.实施审计工作
C.评价控制缺陷
D.完成审计工作
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